为提高集团内部审计工作的深度和广度,强化对基层企业审计监督,扩大审计覆盖面,集团内部审计工作今年加强了向权属三级企业延伸的力度,全年开展了对四家权属三级企业审计工作。
对权属三级企业的审计是按照集团审计工作年度计划进行的,是近年来集团内审工作首次向三级单位深入推进,既扩大了审计覆盖面,也实现了拓宽审计监督深度的目标。在以往的审计中,审计监督更多地关注二级单位,对于三级单位审计监督较为薄弱,大多被列为延伸审计范畴。近年来随着集团党委对审计工作的重视和对基层企业执行内控制度要求越来越高,集团审计工作开始逐步向下延伸内审层级,在加强审计监督的同时,帮助基层企业防风险、堵漏洞、促管理。
下一步,集团内审工作将继续加大对权属三级企业的审计覆盖率和审计力度,切实加强审计工作的纵向监督,通过审计,将进一步促进三级企业在内控制度建设和执行、内部管理、防范风险以及财务核算等方面的提高,为集团完成“十四五”计划贡献力量。
