为进一步健全和规范公司各项内部管理,建立和完善各项管理制度和流程,防范和降低日常经营和廉政风险,汽车公司纪委于2月14日至3月14日开展内部控制和廉政风险联动检查。本次联动检查由公司纪委办公室、党群工作部、财务融资部成立内部联动小组,对公司本部六个部门和五家权属单位进行联动检查。
此次联动检查,检查小组将采用审阅、检查、询问和自查互查以及根据实际情况需要采取的其他办法进行。工作做到回头看,举一反三,联动检查小组重点检查了近三年以来问题整改清单及整改情况;交通控股集团和总公司制度的建立及执行情况;党风廉政建设工作情况;三重一大议事规则执行情况;招投标、物资采购、资产租赁、合同管理等十项内容进行专项检查。在主框架不变的情况下,围绕框架对内控体系进行补充、完善。
公司纪委对联动检查要点进行了培训:一是统一检查流程、明确检查重点、统一检查标准,将检查和自查自纠相结合,发现问题立行立改;二是检查小组成员力戒敷衍了事、走过场或查处问题隐瞒不报等情况,切实履行职责,高质量完成本次检查工作;三是各部门、单位在显著位置张贴检查公告、公布检查时间、检查内容、举报电话和电子邮箱,进一步提高本次检查工作的透明度。
本次联动检查酝酿已久,2月14日,财务融资部率先牵头,开展联动检查,对问题进行整改。检查小组于一个月内,陆续开展检查,力争做到全面、深入、公开、公正。