为充分发挥内部审计工作在防范风险、完善管理和促进企业经济效益提升的监督与服务功能,12月4日下午,明茂公司按照内部审计工作计划,在港嘉公司会议室开展权属企业财务内部审计工作。
明茂公司审计人员对港嘉公司2024年前三季度的会计凭证、会计报表,财务内控管理情况等做了一次全面检查;明茂公司审计人员检查过程中对发现的问题做了详细记录,并将据此出具内部审计报告。
下一步,明茂公司将继续加大审计队伍的建设力度,促进内部管理、规范资金使用等方面,发挥了内部审计的监督职能。