综合管理 COMPOSITE
当前位置:首页 > 综合管理 > 经营管理
集团审计部开展2022年混合所有制企业专项审计
来源:集团审计部 作者:王丰杰 浏览次数:1724 录入时间:2022-08-23

按照集团年度审计工作安排,集团审计部于近期开展对明茂公司、汽服公司俩家单位的权属企业港嘉公司、海宏公司进行混合所有制企业专项审计,审计内容主要针对两家单位近两年的经营状况进行审计,本次审计委托第三方审计机构进行,审计部人员全程进行协调参与。

目前港嘉公司现场审计已结束,审计机构人员正在海宏公司现场审计,预计本周结束现场审计工作。