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集团开展内部审计培训
强化内审人员素质提升
来源:集团审计部 作者:王怡峰 浏览次数:4395 录入时间:2020-11-27

为进一步提升集团内审人员业务素质,加强内审队伍建设,提高权属企业财务管理水平,1126日下午,交控集团邀请市审计局内部审计与监督处处长王金余和企业处主任科员田甜为集团内审人员培训。邀请的两位老师在审计局工作多年,对审计法律法规都有深刻的解读,审计经验丰富,多次参与国有企业的审计工作。集团及权属企业分管审计财务的相关领导和财务、审计人员参加了此次培训。

 王金余处长作了题为“审计机关对内部审计指导监督的实现路径”的讲课,介绍了《江苏省内部审计工作规定》(江苏省人民政府令第131号)和《连云港市内部审计工作规定》(连委办发〔2019〕98 号)两个文件的相关规定,对内部审计的机构设置、制度建设、职责与权限以及工作内容等方面进行了详细的解读,阐述了政府审计与内部审计的关系和政府审计指导监督内部审计工作中存在的困难,并列举典型实例进行分析佐证

田甜主任作了“详解国有企业经济责任审计实务操作”的培训,对审计内容做了详尽的介绍,从贯彻执行党和国家经济方针政策、重大经济事项的决策和执行以及企业财务的真实合法情况等八个方面讲解了审计内容需要关注的地方,同时用审计实例“以案说审”。

本次培训是集团内审工作年度计划中重要的一环,从组织培训到邀请授课老师都经过精心准备。培训中,参训人员认真听讲,做好记录。学员们表示收获很大,对指导今后的内部审计工作和提高财务管理水平有很大帮助。