根据集团审计工作安排,自2023年10月11日起,集团审计部对宣有金同志担任连云港市交通集团有限公司总经理期间进行经济责任审计,审计期间为2020年6月8日至2023年6月5日,审计对象为连云港市交通集团有限公司及其权属单位,必要时将追溯以前年度或相关单位进行延伸审计。
本次审计由于前期无法进驻现场,先采用送审方式进行审计工作,目前审计组已经完成了交通置业公司、交通传媒公司、海陵湖生态科技公司等9家权属企业的审计工作,审计取证单同步制作中。
预计下周审计组将进驻现场对交通集团本部以及科晶公司进行审计。