综合管理 COMPOSITE
当前位置:首页 > 综合管理 > 经营管理
审计部完成权属企业2023年度内审工作考核
来源:连云港市交通控股集团有限公司 作者:王丰杰 浏览次数:934 录入时间:2023-12-12

根据集团考核工作安排,124日,集团审计部下达对十家权属一级企业2021年度内审工作考核的通知,要求各单位按照2023年度集团权属企业审计工作考核细则》准备相关资料报送至审计部。

目前,各家权属企业已陆续将材料报送至集团审计部,审计部参考《2023年度权属企业审计工作考核细则》中内审机构设置、审计质量控制情况以及审计问题整改情况等项目条款,结合各家报送的相关材料认真审阅、评分,公平公正地完成了对权属企业的年度内审工作的考核,考核结果汇总后将及时送达各权属企业。