为深化“三公”经费审计工作,加强对各部门及权属公司经费的监管。12月19日,集团审计部各成员对2020-2022年出现的“三公”经费审计问题整改情况进行了复核。
本次审计工作的主要内容是对各部门及权属公司近三年“三公”经费审计问题整改情况进行复核,围绕常见“三公”问题的发生情况,划分为账务处理问题、申请表相关问题、报销流程相关问题以及其他问题四个方面,对这四个方面的具体内容按照账簿编号进行审查,通过翻阅凭证,查询NC系统等方式对整改情况进行复核。
此次审计工作为集团审计部“三公”经费审计项目积累了实操经验,落实了集团资金监管制度。在后续工作中,审计部将更加细致地对“三公”经费项目进行严格地审查监督,确保集团财政资金的真实性和合理性,杜绝违规问题的发生,为集团构建节约经济型企业保驾护航。
