为全面掌握物流集团供应链业务开展情况,提升业务操作的规范性与合规性,市场部自7月15日起组织开展了覆盖供应商、客户管理及供应链业务台账的一系列专项检查工作。目前,初步检查已顺利完成,累计抽查各类供应链业务台账30余套。
此次检查是对供应链业务日常运行情况的一次全面摸底。检查人员依据相关制度规定,重点核查了供应商/客户准入与管理的规范性,以及业务台账的完整性、流程合规性。问题清单已全面汇总完成,清晰反映了各单位、事业部在台账管理和记录、流程执行方面存在的共性及个性问题。如对供应商/客户管理的规范性以及台账记录的重要性认识有待提升,部分流程操作记录与制度要求存在一定偏差等。
针对检查反馈问题,市场部高度重视,后续将紧密围绕业务相关管理办法及操作指引流程图,组织开展专项培训,系统提升业务人员的合规意识、明确业务操作规范。同时指导业务人员在日常工作中扎实做好台账记录工作,做到管理有据、业务留痕、过程可溯晰,为物流集团高效、稳健、合规运行奠定坚实基础。