2025年4月15日下午,集团审计部组织召开2025年第一次审计条线工作专题会议,旨在全面部署2025年审计重点任务,全力推动集团内部审计工作迈向高质量发展新台阶。集团审计部全体成员以及各权属单位审计部门主要负责人参加会议,会议由集团审计部副部长蒋月琴主持。
与会人员集体学习了《2025年连云港市审计机关指导监督内部审计工作计划》和集团目标管理大会相关文件精神,各权属企业审计部门负责人汇报了2024年度审计成果以及2025年的工作计划,集团审计部通报了年度审计计划。会上明确了2025年集团内部审计工作“风险防控、合规管理、效能提升”三大核心任务,为新一年的审计工作划定了关键准则。
集团审计部部长张国兴在会上强调,为实现“六个交控”的战略目标,需要建立一支“又红又专”、“拉得出、打得响”的内审队伍,为集团高质量发展保驾护航。他指出:一要加强内审人员的培训,拓宽视野,提升素养,使审计队伍的综合能力再上一层楼;二要规范审计程序,覆盖审前、审中、审后全流程,以及审计问题督促整改,进一步提升内部审计工作质量;三要充分发挥好内审工作的三大积极作用,通过提出有效合理化经营管理建议,转化为生产力,达到提升被审计单位经营效益的目的。
本次会议统一了集团内审人员思想,明确了2025年内部审计工作任务,为推动审计成果有效转化为管理效能、助力集团高质量发展添砖加瓦。