为持续推动财务稳健及运营高效,充分发挥审计工作监督、评价职能,近期,交通集团审计部组织开展内部2024年度二季度费用类支出专项审计工作。
在审计过程中,审计部成员保持客观公正,不仅对各项费用支出进行全面细致分析,还结合合理性进行研讨。本次审计围绕2024年度交通集团及权属子公司各类费用类支出情况开展,重点关注每一笔支出与业务实际需求对应情况查看是否存在超支或者不合理的情况,并详细记录存在的问题及疑点。
通过此次审计,集团审计部精准发现日常费用报销工作中的短板与不足,及时堵上报销过程中暴露出的漏洞,有力推动常规工作的规范化。这不仅为集团当前的费用管理提供了严格监督,更为日后集团审计管理工作奠定了坚实基础。相信在审计部的持续努力和严谨工作下,交通集团必将向着更加稳健、高效的发展道路稳步迈进。