根据集团审计工作安排,自2024年2月26日起,集团审计部派出审计组对权属企业车辆安全风险统筹返还费用使用情况进行审计调查工作,时间跨度为三年,即从2020年1月至2022年12月。有车辆安全风险统筹返还业务的单位为汽车公司、交通集团、公交集团、汽服公司等九家单位,其中汽车公司、公交集团、汽服公司、丰达公司审计组将进驻现场进行审计。
本次审计以审计目标和内控风险为导向,通过了解各权属单位使用返还费用的明细数据实现审计主要目标;通过了解各权属单位返还费用使用情况实施风险评估程序,实施进一步审计程序以应对识别出的重大风险。
目前审计组已完成现场审计工作,审计取证单同步完成,预计月底出具审计报告初稿。