根据集团审计工作安排,审计部派出审计组对连云港丰达公路工程养护有限公司财务制度执行情况进行审计调查,审计期间范围为2022年1月1日至2022年10月31日,必要时将追溯以前年度或相关单位进行延伸审计。
本次审计主要内容包括:检查该单位在这审计期间中年度财务收支的执行情况,重大经济事项的决策与执行情况,债权债务的增减情况,发票、凭证、账册报表的真实性以及以往审计发现问题整改情况等。
审计组于12月6日进入丰达公司进行审计,目前已经完成现场审计工作,正在制作审计取证单,预计本月下旬完成审计报告。