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审计部开展2023年备用金专项审计工作
来源:交通集团 作者:万晓宇 浏览次数:1047 录入时间:2023-12-21

为了加强对备用金体外循环的监督管理,了解集团备用金使用情况及管理办法相关政策的执行情况,18日,交通集团审计部组织开展2023年交通集团和科晶公司及其权属公司的备用金使用情况进行专项审计工作,集团审计部全员参加。

本次审计工作主要以集中检查、分组互查的模式展开,着重对集团备用金审批的真实性、签字合规性、附件完整性等方面进行审查、探讨,及时落实责任,优化管理模式,并督促尽快整改到位。

通过此次审计,集团审计部旨在备用金提取时,部门及个人应该遵循规范化的流程和要求,并严格按照相关规定进行备用金的管理和使用,保障资金的合法、规范使用。同时,各公司及部门应该加强内部监控和外部监管,防止出现隐瞒、违规或挪用情况的发生,确保资金管理的透明度和规范性。