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集团审计部开展权属企业2020-2022年度房屋租赁情况审计调查
来源:集团审计部 作者:王丰杰 浏览次数:2855 录入时间:2023-03-29

根据集团工作安排,审计部派出审计组对权属单位房屋租赁情况进行审计调查,审计期间为2020年1月1日至2022年12月31日,必要时将追溯到以前年度或相关单位进行延伸审计,有房屋租赁业务的单位有交通集团、汽车公司、海建公司、物流集团、公交集团、汽服公司、交培公司六家单位。

本次审计的主要内容包括:对被审单位房屋租赁租金收支、财务管理等经济活动的真实、合法与合规实施审计监督;评价房屋出租是否按照集团相关文件执行;评价房屋出租招标程序是否合规;确定房屋出租的出租方和承租方双方是否签订了租赁合同,合同内容是否完备、合规,是否按合同规定条款认真执行;评价被审计单位租金收取是否合理、是否根据国家规定执行房屋租金减免政策、是否按照规定进行账务处理。


目前审计组正在进行现场审计,预计本周完成现场审计工作。